Data Liquidação |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/10/2025 |
EMPENHO: 30090005
F.E. LOPES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 382
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO ENDURANCE DE PLACA: SAW-4D80 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, MANTIDO PELA HOSPITAL E MATERNIDADE [...]
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3.085,76 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090028
GRANGAZ LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE Nota Fiscal: 12151
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA ENVASADA (GLP), ARMAZENAMENTO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CON [...]
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600,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090029
GRANGAZ LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE Nota Fiscal: 12152
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA ENVASADA (GLP), ARMAZENAMENTO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N [...]
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1.000,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090026
GRANGAZ LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 12147
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA ENVASADA (GLP), ARMAZENAMENTO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 01.0 [...]
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500,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090027
GRANGAZ LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 12148
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA ENVASADA (GLP), ARMAZENAMENTO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SE [...]
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1.700,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090018
J R COELHO TAVARES - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 2569
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/FUNDAME [...]
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23.584,60 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090020
J R COELHO TAVARES - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 2571
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/AEE, MA [...]
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1.458,49 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090021
J R COELHO TAVARES - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 2572
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/EJA, MA [...]
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1.852,54 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090022
J R COELHO TAVARES - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 2573
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/PRE ESC [...]
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6.691,49 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090019
J R COELHO TAVARES - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 2570
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ME MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE/CRECHE, [...]
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5.243,16 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090025
GRANGAZ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 12146
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA ENVASADA (GLP), ARMAZENAMENTO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
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5.700,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090024
GRANGAZ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 12150
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA ENVASADA (GLP), ARMAZENAMENTO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
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600,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090023
GRANGAZ LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nota Fiscal: 12149
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA ENVASADA (GLP), ARMAZENAMENTO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO [...]
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200,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090057
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE Nota Fiscal: 26301
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE DE [...]
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3.812,79 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090053
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 26300
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
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25.372,03 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090054
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 26304
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOP [...]
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30.646,55 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090055
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 26303
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC HOSPITAL MUNICIPAL DE [...]
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17.361,65 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090056
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 26305
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/ [...]
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261,90 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090041
M.P. TIMBÓ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 2643
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. SETEMBRO/20 [...]
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37.767,78 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090042
M.P. TIMBÓ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 2642
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. SETEMBRO/2025.
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91.960,99 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090049
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 26299
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. [...]
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48.640,75 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090051
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 26297
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/C [...]
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43.659,43 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090050
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE Nota Fiscal: 26302
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPO [...]
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18.000,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090052
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO Nota Fiscal: 26298
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOP [...]
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78.192,43 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01090048
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO Nota Fiscal: 26296
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
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4.335,60 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100029
TEC LAR SAUDE LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE Nota Fiscal: 9
AQUISIÇÕES DE URNA FUNERÁRIA, MORTALHA, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. ELIANE DOMINGOS DA SILVA, EM VIRTUDE AO DE CUJUS [...]
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1.490,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100030
TEC LAR SAUDE LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE Nota Fiscal: 189
SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS FUNERÁRIA DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. ELIANE DOMINGOS DA [...]
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1.100,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100033
FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Nota Fiscal: 660
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001- [...]
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23.598,81 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100048
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 240
1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EDIFICIO PUBLICO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E TEMPO INTEGRAL CHICO MUNDOCA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, [...]
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32.101,31 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 10090002
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nota Fiscal: 6759
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 210 [...]
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20.908,44 |
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