Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 22090007
34.119.559/0001-57
M R G DE SOUSA LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 0404001/25-FMAS
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1.936,47 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08090003
34.119.559/0001-57
M R G DE SOUSA LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD PBF - CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CO [...]
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2.813,08 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01090007
34.119.559/0001-57
M R G DE SOUSA LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE., C [...]
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1.590,83 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 22090009
34.119.559/0001-57
M R G DE SOUSA LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE., C [...]
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695,04 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 15090005
34.119.559/0001-57
M R G DE SOUSA LTDA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD PBF - CRAS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CO [...]
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2.373,60 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09100001
17.490.463/0001-81
R.B.S MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS ESSÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE, C [...]
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19.166,42 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08100002
17.490.463/0001-81
R.B.S MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS ESSÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE, C [...]
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58.739,85 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 29090003
17.490.463/0001-81
R.B.S MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS ESSÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE, C [...]
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2.037,04 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 06100001
17.490.463/0001-81
R.B.S MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS ESSÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE, CONFO [...]
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116.910,19 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 29090002
17.490.463/0001-81
R.B.S MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS ESSÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE, CONFO [...]
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3.766,18 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 03100001
17.490.463/0001-81
R.B.S MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS ESSÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE, CONFO [...]
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17.901,12 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08100001
17.490.463/0001-81
R.B.S MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS ESSÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MANTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINÓPOLE-CE, CONFO [...]
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39.108,81 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01100002
28.530.912/0001-94
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
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26.361,26 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010072
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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656,82 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010074
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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459,36 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010075
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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851,86 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010076
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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858,02 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010077
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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756,28 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010071
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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759,11 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010073
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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1.454,33 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01090041
26.478.401/0001-45
M.P. TIMBÓ LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. SETEMBRO/20 [...]
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37.767,78 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010067
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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451,97 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010068
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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653,43 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010069
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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539,13 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010069
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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538,67 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010014
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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5,41 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010066
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
459,82 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010070
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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05 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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504,18 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010065
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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455,68 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010064
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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426,47 |
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