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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 4197 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/11/2024 - 11:28:40
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
30/10/2024 EMPENHO: 01040104
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº [...]
3.846,50
30/10/2024 EMPENHO: 02050106
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº [...]
3.846,50
30/10/2024 EMPENHO: 03060078
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº [...]
3.846,50
30/10/2024 EMPENHO: 01070052
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº [...]
3.846,50
30/10/2024 EMPENHO: 01080197
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº [...]
3.846,50
30/10/2024 EMPENHO: 02090069
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE, CONTRATO Nº [...]
3.846,50
30/10/2024 EMPENHO: 01080187
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVEN [...]
5.984,12
30/10/2024 EMPENHO: 02010015
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
12,00
30/10/2024 EMPENHO: 01080183
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
29.076,63
30/10/2024 EMPENHO: 01080184
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOP [...]
7.317,36
30/10/2024 EMPENHO: 01080185
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE.
21.744,97
30/10/2024 EMPENHO: 01080186
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/ [...]
267,80
30/10/2024 EMPENHO: 02090213
50.189.253/0001-23
MEDICAL EXPRESS LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OFTAMOLOGIA, COMPREENDENDO REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, COM FORNECIMENTO DE MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLIGIA, MÃO DE OBRA QUALIFICADA E IN [...]
83.000,00
30/10/2024 EMPENHO: 01080178
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE.
6.628,76
30/10/2024 EMPENHO: 01080179
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOP [...]
71.482,12
30/10/2024 EMPENHO: 01080180
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPO [...]
20.195,23
30/10/2024 EMPENHO: 02090019
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
6.117,35
30/10/2024 EMPENHO: 02090019
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070201/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
0,33
30/10/2024 EMPENHO: 01070049
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030028 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO.
25.114,77
30/10/2024 EMPENHO: 03060086
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265.
15,96
30/10/2024 EMPENHO: 03060086
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265.
231,71
30/10/2024 EMPENHO: 03060086
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265.
18.163,24
30/10/2024 EMPENHO: 01100070
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 03060086
45.437,19
30/10/2024 EMPENHO: 01100007
28.568.476/0001-42
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATEN [...]
79.598,40
29/10/2024 EMPENHO: 29100001
12.609.221/0001-40
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
6.186,46
29/10/2024 EMPENHO: 29100002
12.609.221/0001-40
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
23.112,29
29/10/2024 EMPENHO: 29100003
32.456.383/0001-01
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS [...]
30.000,00
29/10/2024 EMPENHO: 02010004
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
4,28
25/10/2024 EMPENHO: 10090002
13.898.791/0001-60
R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUB [...]
15.070,00
25/10/2024 EMPENHO: 02010009
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
22,00

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