lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 61.884.909,45

Total liquidado

R$ 44.730.927,68

Total pago

R$ 39.068.945,97

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 5531 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 24/07/2026 - 20:35:16
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
08/05/2026 24040002
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTR [...]
PAGO 1.445,48
08/05/2026 24040002
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTR [...]
PAGO 1.045,46
08/05/2026 24040001
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTR [...]
PAGO 5.085,11
08/05/2026 24040001
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTR [...]
PAGO 3.437,42
08/05/2026 24040001
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTR [...]
PAGO 3.271,30
08/05/2026 23030005
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CON [...]
PAGO 12.353,46
08/05/2026 23030005
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CON [...]
PAGO 9.182,00
08/05/2026 23030005
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CON [...]
PAGO 9.352,45
08/05/2026 23030005
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CON [...]
PAGO 5.108,46
08/05/2026 20040006
MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO, COM PONTO DE REFERENCIA NA PRAÇA 2 IRMÃOS E NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MOURA ZÉ, LOCALIDADE NA SEDE DEST [...]
PAGO 53.292,34
08/05/2026 20040004
MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO A LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIME [...]
PAGO 11.134,86
08/05/2026 20030004
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
MEDIÇÃO 04 (AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO) DO 6º (SEXTO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPI [...]
PAGO 5.259,60
08/05/2026 08050001
J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO PRÉDIO DO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. VICENTE ARRUDA, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE BOA VISTA, ZONA RU [...]
PAGO 112.030,69
08/05/2026 08050001
J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO PRÉDIO DO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. VICENTE ARRUDA, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE BOA VISTA, ZONA RU [...]
LIQUIDADO 112.030,69
08/05/2026 08050001
J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO PRÉDIO DO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. VICENTE ARRUDA, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE BOA VISTA, ZONA RU [...]
EMPENHADO 112.030,69
08/05/2026 05010033
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 587,12
08/05/2026 05010033
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 587,12
08/05/2026 05010032
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 656,82
08/05/2026 05010032
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 656,82
08/05/2026 05010031
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 858,02
08/05/2026 05010031
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 858,02
08/05/2026 05010030
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 851,86
08/05/2026 05010030
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 851,86
08/05/2026 05010029
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 459,36
08/05/2026 05010029
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 459,36
08/05/2026 05010028
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 756,28
08/05/2026 05010028
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 756,28
08/05/2026 05010027
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 1.454,33
08/05/2026 05010027
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 1.454,33
08/05/2026 05010026
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 759,11
08/05/2026 05010026
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 759,11
08/05/2026 05010025
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 451,97
08/05/2026 05010025
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 451,97
08/05/2026 05010024
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 653,43
08/05/2026 05010024
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 653,43
08/05/2026 05010023
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
04 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 538,67
08/05/2026 05010023
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
04 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 538,67
08/05/2026 05010022
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 539,13
08/05/2026 05010022
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 539,13
08/05/2026 05010021
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
11 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 504,18
08/05/2026 05010021
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
11 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 504,18
08/05/2026 05010020
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 455,68
08/05/2026 05010020
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 455,68
08/05/2026 05010019
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 459,82
08/05/2026 05010019
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 459,82
08/05/2026 05010018
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 426,47
08/05/2026 05010018
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 436,76
08/05/2026 05010018
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 863,23
08/05/2026 04050012
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010038)
PAGO 6,57
08/05/2026 04050012
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010038)
LIQUIDADO 6,57
08/05/2026 02010167
FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - COMISSIONADOS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE A [...]
PAGO 2.915,31
08/05/2026 02010166
FOLHA - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO JOVENS E ADULTOS/EJA - QUADRO EFETIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINIS [...]
PAGO 13.915,95
08/05/2026 02010165
FOLHA - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORARIO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - QUADRO TEMPORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. [...]
PAGO 136.767,63
08/05/2026 02010164
FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - COMISSIONAD
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - QUADRO COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIV [...]
PAGO 12.358,00
08/05/2026 02010163
FOLHA - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - QUADRO EFETIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REF [...]
PAGO 134.005,45
08/05/2026 02010061
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 38,14
08/05/2026 02010061
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 38,14
08/05/2026 02010060
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 13.598,95
08/05/2026 02010060
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 13.598,95
08/05/2026 02010059
APRECE - ASSOC.DOS MUN. E PREF. DO EST DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA.
PAGO 1.512,00

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