Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
28/03/2024 |
28030002
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESTIUIÇÃO PELA SUSPENSÃO D PROPOSTA MS/FNS/SUS Nº 11397753000123461 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
513.625,00 |
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28/03/2024 |
28030001
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESTIUIÇÃO PELA SUSPENSÃO D PROPOSTA MS/FNS/SUS Nº 11397753000123455 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.
|
PAGO |
408.112,00 |
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28/03/2024 |
28030001
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESTIUIÇÃO PELA SUSPENSÃO D PROPOSTA MS/FNS/SUS Nº 11397753000123455 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
408.112,00 |
|
28/03/2024 |
28030001
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESTIUIÇÃO PELA SUSPENSÃO D PROPOSTA MS/FNS/SUS Nº 11397753000123455 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
408.112,00 |
|
28/03/2024 |
26030001
LUIZ MARIO LIMA DE PAIVA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO XIX TRADICIONAL CORRIDA E CICLISMO DO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024, EM PROL DO [...]
|
PAGO |
4.040,00 |
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28/03/2024 |
19030002
YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NO SHOW, ARTÍSTICOS DA BANDA "SEU DESEJO" PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVIDADE DO 67º ( SEXAGÉSIMO SÉTIMO) ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MARTINÓPOLE/CE, REALI [...]
|
LIQUIDADO |
180.000,00 |
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28/03/2024 |
05010086
R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
12.250,00 |
|
28/03/2024 |
02010020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO.
|
PAGO |
19.087,02 |
|
28/03/2024 |
02010020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO.
|
LIQUIDADO |
19.087,02 |
|
28/03/2024 |
02010017
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
60.082,81 |
|
28/03/2024 |
02010017
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
15,96 |
|
28/03/2024 |
02010017
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
7.133,30 |
|
28/03/2024 |
02010017
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
137,20 |
|
28/03/2024 |
02010017
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
15,96 |
|
28/03/2024 |
02010017
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
137,20 |
|
28/03/2024 |
02010017
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
60.082,81 |
|
28/03/2024 |
02010017
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
7.133,30 |
|
28/03/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,00 |
|
28/03/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
28/03/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,00 |
|
28/03/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
28/03/2024 |
02010006
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,00 |
|
28/03/2024 |
02010006
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
28/03/2024 |
01030192
PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM A [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
28/03/2024 |
01030182
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200108
|
LIQUIDADO |
7.125,00 |
|
28/03/2024 |
01030181
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200 [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
28/03/2024 |
01030180
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200110
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
28/03/2024 |
01030179
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA MARÇO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200111
|
LIQUIDADO |
45.337,50 |
|
28/03/2024 |
01030028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010020 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO.
|
PAGO |
17.218,34 |
|
28/03/2024 |
01030028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010020 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO.
|
LIQUIDADO |
17.218,34 |
|
28/03/2024 |
01030012
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
28/03/2024 |
01030011
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
28/03/2024 |
01030010
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL-MAC MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
28/03/2024 |
01030009
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
231,00 |
|
28/03/2024 |
01030008
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
63,00 |
|
28/03/2024 |
01030007
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
770,00 |
|
28/03/2024 |
01030006
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
63,00 |
|
28/03/2024 |
01030005
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
56,00 |
|
28/03/2024 |
01030004
F C GOMES DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
56,00 |
|
28/03/2024 |
01020182
MAVYLA FONTENELE FERNANDES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO FISIOTERAPIA MUNICIO DE MARTINÓPOLE COMP.: FEVEREIRO /24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
28/03/2024 |
01020181
NAYARA FONTELE RAMOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇO GERAIS PSF MOURA FE COMP.: FEVEREIRO /24.
|
PAGO |
706,00 |
|
28/03/2024 |
01020178
FRANCISCA FRANCIELE CUNHA SOARES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: FEVEREIRO /24.
|
PAGO |
706,00 |
|
28/03/2024 |
01020131
CAMILA DE MATOS FONTELE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: FEVEREIRO/2024.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
28/03/2024 |
01020130
LEONARDO DIAS DA ROCHA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. FEVEREIRO/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
28/03/2024 |
01020129
VLADIANNE BARROS QUEIROZ
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. FEVEREIRO/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
28/03/2024 |
01020128
ANA MARIA FERREIRA MIRANDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. FEVEREIRO/24.
|
PAGO |
706,00 |
|
28/03/2024 |
01020127
RAIMUNDA HELLEY XAVIER SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO AO PDF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: FEVEREIRO/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
28/03/2024 |
01020126
JOÃO BATISTA COSTA NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF ZÉ DO RANCHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP.: FEVEREIRO/2024.
|
PAGO |
706,00 |
|
28/03/2024 |
01020125
ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. FEVEREIRO/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
28/03/2024 |
01020124
GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: FEVEREIRO/2024.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
28/03/2024 |
01020123
WELLESON CHAGAS BARROS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCOMP. FEVEREIRO/24.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
28/03/2024 |
01020122
SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. FEVEREIRO/24.
|
PAGO |
706,00 |
|
28/03/2024 |
01020121
MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: FEVEREIRO/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
28/03/2024 |
01020120
MARIA MAYARA SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCO MP. FEVEREIRO/24.
|
PAGO |
706,00 |
|
28/03/2024 |
01020119
JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. FEVEREIRO/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
28/03/2024 |
01020118
IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. FEVEREIRO/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
28/03/2024 |
01020117
JULIANA LIMA MARTINS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. FEVEREIRO/24.
|
PAGO |
2.430,00 |
|
28/03/2024 |
01020116
FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. FEVEREIRO/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
28/03/2024 |
01020115
CARMEM KELLY FELIX MOREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. FEVEREIRO/24.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
28/03/2024 |
01020114
FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. FEVEREIRO/24.
|
PAGO |
2.700,00 |
|