Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
16/01/2025 |
16010001
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA Nº 16010001 EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
16/01/2025 |
02010036
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS-FUNDEB DESTE MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
16/01/2025 |
02010031
FOPAG - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - INCENTIVO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE), MEDIANTE LEI MUNICIPAL N°558 DE 3 DE MARÇO DE 2022.
|
PAGO |
14.119,93 |
|
16/01/2025 |
02010017
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL PARA OS AGENTES DE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA NUMERO 001/2017.
|
PAGO |
62.128,00 |
|
16/01/2025 |
02010017
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL PARA OS AGENTES DE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA NUMERO 001/2017.
|
LIQUIDADO |
62.128,00 |
|
16/01/2025 |
02010016
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
8º (OITAVA) MEDIÇÃO DO 4º (QUARTA) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, C [...]
|
PAGO |
44.622,76 |
|
16/01/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,00 |
|
16/01/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
16/01/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,00 |
|
16/01/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
15/01/2025 |
15010001
HM SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 07.01.001/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM [...]
|
EMPENHADO |
2.262,73 |
|
15/01/2025 |
06010050
BELNET EIRELI
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONTRATO Nº 18.03.001/21-03.COMP.: JA [...]
|
LIQUIDADO |
3.297,00 |
|
15/01/2025 |
06010049
BELNET EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 18.03.001/21-0 [...]
|
LIQUIDADO |
3.846,50 |
|
15/01/2025 |
06010048
BELNET EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE-CE - SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
3.846,50 |
|
15/01/2025 |
06010047
BELNET EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, COM A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS FIBRA OPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MARTINOPOLE-CE. CONTRATO Nº 18.03.001/2021 [...]
|
LIQUIDADO |
4.396,00 |
|
15/01/2025 |
02010079
AURILEUDA GOMES LOPES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM [...]
|
LIQUIDADO |
805,36 |
|
15/01/2025 |
02010078
CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM [...]
|
LIQUIDADO |
805,36 |
|
15/01/2025 |
02010016
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
8º (OITAVA) MEDIÇÃO DO 4º (QUARTA) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, C [...]
|
LIQUIDADO |
44.622,76 |
|
15/01/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1,61 |
|
15/01/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
1,61 |
|
14/01/2025 |
06010001
CLERTON ASSIS FURTADO
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE AUDITORIAS DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS COM IRREGULARIDADES NA COMPOSIÇÃO FAMILIAR UNIPESSOAL.
|
PAGO |
2.720,82 |
|
14/01/2025 |
06010001
CLERTON ASSIS FURTADO
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE AUDITORIAS DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS COM IRREGULARIDADES NA COMPOSIÇÃO FAMILIAR UNIPESSOAL.
|
PAGO |
1.550,09 |
|
14/01/2025 |
06010001
CLERTON ASSIS FURTADO
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE AUDITORIAS DAS FAMILIAS IDENTIFICADAS COM IRREGULARIDADES NA COMPOSIÇÃO FAMILIAR UNIPESSOAL.
|
LIQUIDADO |
4.270,91 |
|
14/01/2025 |
02010020
JOSE DION FREITAS - ME
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. ANA CATARINA MOITA DE OLIVEIRA, EM VIRTU [...]
|
PAGO |
1.542,54 |
|
14/01/2025 |
02010020
JOSE DION FREITAS - ME
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. ANA CATARINA MOITA DE OLIVEIRA, EM VIRTU [...]
|
PAGO |
1.457,46 |
|
14/01/2025 |
02010019
MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTINADA A GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE-CE.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
14/01/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
2,14 |
|
14/01/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,00 |
|
14/01/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
14,14 |
|
14/01/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
96,00 |
|
14/01/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
14/01/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,00 |
|
14/01/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
13/01/2025 |
03010004
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
119,17 |
|
13/01/2025 |
03010004
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
119,17 |
|
13/01/2025 |
03010003
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.020,17 |
|
13/01/2025 |
03010003
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.020,17 |
|
13/01/2025 |
03010002
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.880,83 |
|
13/01/2025 |
03010002
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.880,83 |
|
13/01/2025 |
03010001
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANANTES DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.880,83 |
|
13/01/2025 |
03010001
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.880,83 |
|
13/01/2025 |
02010019
MARIA EDIVANIA DA SILVA - DESTAK COMERCIO E SERV
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTINADA A GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DE MARTINOPOLE-CE.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
13/01/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1,61 |
|
13/01/2025 |
02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
1,61 |
|
10/01/2025 |
10010005
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE VILA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
|
EMPENHADO |
96.246,72 |
|
10/01/2025 |
10010005
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
8º (OITAVA) MEDIÇÃO DO 4º (QUARTA) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, C [...]
|
EMPENHADO |
2.486,12 |
|
10/01/2025 |
10010004
INACIO FARIAS LIMA FILHO-ME
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS TECNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E GESTÃO PARA REPROGRAMAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO COFINANCIAMENTO DESTINADO AO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A GESTÃO DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
11.600,00 |
|
10/01/2025 |
10010003
RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇAO EM FOSSAS SEPTICAS A CAMINHAO A VACUO, EM ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL MARIANA XIMENES E CECILIO PORFIRIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINO [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
10/01/2025 |
10010002
RITA DE CASSIA C.DE V. BRAGA - ME
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DESOBSTRUÇAO EM FOSSAS SEPTICAS A CAMINHAO A VACUO, EM BUEIROS RUA TEODOMIRO BARROS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, PREDIO DA PREFEITURA E ALGUNS PONTOS DA SED [...]
|
EMPENHADO |
3.400,00 |
|
10/01/2025 |
10010001
FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENCIA TECNICA EM COMPUTADORES PERTENCENTES AO PAÇO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
625,00 |
|
10/01/2025 |
02010077
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
656,28 |
|
10/01/2025 |
02010077
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
656,28 |
|
10/01/2025 |
02010076
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
758,02 |
|
10/01/2025 |
02010076
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
758,02 |
|
10/01/2025 |
02010075
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
851,86 |
|
10/01/2025 |
02010075
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
851,86 |
|
10/01/2025 |
02010074
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
459,36 |
|
10/01/2025 |
02010074
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
459,36 |
|
10/01/2025 |
02010073
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.454,33 |
|
10/01/2025 |
02010073
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.454,33 |
|