lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 12632 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 22/11/2024 - 09:50:47
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
26/06/2024 26060001
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA- DETRAN
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE TAXAS DO VEICULO VW/NOVO GOL TL MCV DE PLACAS PNH - 0923 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 3.792,85
26/06/2024 24060006
WALMOR AGUIAR PONTES
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CON [...]
LIQUIDADO 2.697,14
26/06/2024 24060001
WALMOR AGUIAR PONTES
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DES [...]
LIQUIDADO 3.187,77
26/06/2024 20060001
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 650,00
26/06/2024 20060001
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 650,00
26/06/2024 17060011
JOSE DION FREITAS - ME
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SRA. FRANCISCA DE SOUSA DA ROCHA, EM VIRTUDE [...]
LIQUIDADO 2.300,00
26/06/2024 04060001
WALMOR AGUIAR PONTES
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030001202300 [...]
LIQUIDADO 6.013,96
26/06/2024 02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
PAGO 41,72
26/06/2024 02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
LIQUIDADO 41,72
26/06/2024 01040086
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
21º (VIGESSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOL [...]
PAGO 30.000,00
25/06/2024 25060005
INACIO FARIAS LIMA FILHO-ME
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO ESTABELECIMENTO DE FLUXUS, PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE PARA O ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO SETOR DO CAD [...]
EMPENHADO 10.998,00
25/06/2024 25060004
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS [...]
PAGO 30.000,00
25/06/2024 25060004
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS [...]
LIQUIDADO 30.000,00
25/06/2024 25060004
CONS.PUBLICO DE MANEJO DOS RES.SOL.DA REGIAO LITOR
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
REPASSE DE RECUROS FINANCEIROS DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS [...]
EMPENHADO 30.000,00
25/06/2024 25060003
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
PAGO 23.112,29
25/06/2024 25060003
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
LIQUIDADO 23.112,29
25/06/2024 25060003
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
EMPENHADO 23.112,29
25/06/2024 25060002
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
PAGO 6.186,46
25/06/2024 25060002
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
LIQUIDADO 6.186,46
25/06/2024 25060002
CPSMCAM-CONSORCIO PUB DE SAÚDE DA M REGIÃO DE CAMO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO D [...]
EMPENHADO 6.186,46
25/06/2024 25060001
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE M [...]
PAGO 11.998,49
25/06/2024 25060001
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE M [...]
LIQUIDADO 11.998,49
25/06/2024 25060001
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE M [...]
EMPENHADO 11.998,49
25/06/2024 24060005
CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24060003, PARA CUSTEAR DESPESA A CIDADE DE SOBRAL-CE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO CURSO: QUALIFICAÇÃO EM PROCEDIM [...]
PAGO 150,00
25/06/2024 24060004
WALMOR AGUIAR PONTES
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE JUVENTUDE DESTE MUNI [...]
LIQUIDADO 2.393,82
25/06/2024 24060003
JHONATON MIRANDA LIMA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24060002, PARA CUSTEAR DESPESA A CIDADE DE SOBRAL-CE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO CURSO: QUALIFICAÇÃO EM PROC [...]
PAGO 220,00
25/06/2024 19060001
WALMOR AGUIAR PONTES
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 02030012023002
LIQUIDADO 7.686,30
25/06/2024 11060001
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. COMB. DE ESCRITORI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, FREEZERS E REFRIGERADORES PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETAR [...]
PAGO 10.553,82
25/06/2024 02050113
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DE SAUDE (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0124). [...]
PAGO 1.373,41
25/06/2024 02050044
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
22º (VIGESSIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE [...]
PAGO 41.902,98
25/06/2024 02010130
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. PAIF/CRAS. COMP.: ABRIL/2024.
PAGO 391,99
25/06/2024 02010129
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR. COMP: ABRIL/2024.
PAGO 739,68
25/06/2024 02010128
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR. COMP.: ABRIL/2024.
PAGO 130,66
25/06/2024 02010127
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. SOCIAL. COMP.: ABRIL/2024.
PAGO 130,66
25/06/2024 02010126
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL-MAC. COMP.: ABRIL/2024.
PAGO 227,37
25/06/2024 02010125
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. COMP. ABRIL/2024.
PAGO 1.393,14
25/06/2024 02010124
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DE SAUDE. COMP.: ABRIL 2024.
PAGO 851,15
25/06/2024 02010123
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL. COMP.: ABRIL/2024.
PAGO 576,97
25/06/2024 02010122
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. COMP.: ABRIL/2024.
PAGO 431,60
25/06/2024 02010121
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.EDUCAÇÃO. COMP. ABRIL/2024.
PAGO 132,43
25/06/2024 02010120
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. RURAL. COMP.: ABRIL/2024.
PAGO 261,33
25/06/2024 02010119
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. URBANO. COMP.: ABRIL/2024.
PAGO 1.395,62
25/06/2024 02010117
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.ADMNISTRAÇÃO. COMPETENCIA ABRIL/2024
PAGO 1.092,55
25/06/2024 02010015
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
PAGO 1,48
25/06/2024 02010015
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
LIQUIDADO 1,48
25/06/2024 02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
PAGO 10,00
25/06/2024 02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
LIQUIDADO 10,00
25/06/2024 02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
PAGO 10,00
25/06/2024 02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
LIQUIDADO 10,00
25/06/2024 02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
PAGO 11,00
25/06/2024 02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
PAGO 55,00
25/06/2024 02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
LIQUIDADO 11,00
25/06/2024 02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
LIQUIDADO 55,00
25/06/2024 01040086
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
21º (VIGESSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOL [...]
PAGO 18.097,02
24/06/2024 24060010
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
EMPENHADO 6.613,50
24/06/2024 24060009
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF [...]
EMPENHADO 3.515,88
24/06/2024 24060008
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, [...]
EMPENHADO 21.455,08
24/06/2024 24060007
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.00 [...]
EMPENHADO 5.004,30
24/06/2024 24060006
WALMOR AGUIAR PONTES
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CON [...]
EMPENHADO 2.697,14
24/06/2024 24060005
CHRISTIELE JUCIANE MATOS BRAGA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 24060003, PARA CUSTEAR DESPESA A CIDADE DE SOBRAL-CE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO CURSO: QUALIFICAÇÃO EM PROCEDIM [...]
LIQUIDADO 150,00

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