Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
30/07/2024 |
02010122
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL. COMP.: MAIO/2024.
|
PAGO |
325,12 |
|
30/07/2024 |
02010121
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.EDUCAÇÃO. COMP.: MAIO/2024.,
|
PAGO |
134,48 |
|
30/07/2024 |
02010120
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. RURAL. COMP.: MAIO/2024.
|
PAGO |
259,54 |
|
30/07/2024 |
02010119
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.DESENV. URBANO. COMP.: MAIO/2024.
|
PAGO |
1.259,07 |
|
30/07/2024 |
02010117
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.ADMNISTRAÇÃO. COMP.: MAIO/2024.
|
PAGO |
1.317,52 |
|
30/07/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
2,14 |
|
30/07/2024 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
2,14 |
|
30/07/2024 |
01070215
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
5.026,56 |
|
30/07/2024 |
01070214
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE. CONTRATO Nº 15.03.002/2021. COMP.: JUL [...]
|
LIQUIDADO |
5.026,56 |
|
30/07/2024 |
01070213
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.003/20 [...]
|
LIQUIDADO |
5.026,56 |
|
30/07/2024 |
01070212
PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 15.03.001/2021 [...]
|
LIQUIDADO |
5.026,56 |
|
30/07/2024 |
01070065
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE/CE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? [...]
|
LIQUIDADO |
2.769,40 |
|
30/07/2024 |
01070055
PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GETAO EMPRESARIA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÃO COM A [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
30/07/2024 |
01070049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030028 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO.
|
PAGO |
21.935,95 |
|
30/07/2024 |
01070049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030028 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO.
|
LIQUIDADO |
21.935,95 |
|
30/07/2024 |
01070048
CLEIDE RODRIGUES DE AGUIAR
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM [...]
|
PAGO |
3.441,48 |
|
30/07/2024 |
01070047
FRANCISCA DAIANE VIANA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO O CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 E EM CONFORMIDADE COM [...]
|
PAGO |
3.441,48 |
|
30/07/2024 |
01070025
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
39.222,40 |
|
30/07/2024 |
01070025
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
39.222,40 |
|
30/07/2024 |
01070024
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATEN [...]
|
PAGO |
79.598,40 |
|
30/07/2024 |
01070024
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
79.598,40 |
|
30/07/2024 |
01070023
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MA [...]
|
PAGO |
10.382,40 |
|
30/07/2024 |
01070023
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
10.382,40 |
|
30/07/2024 |
01070022
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FU [...]
|
PAGO |
213.762,08 |
|
30/07/2024 |
01070022
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FU [...]
|
LIQUIDADO |
213.762,08 |
|
30/07/2024 |
01070021
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIM [...]
|
PAGO |
73.830,40 |
|
30/07/2024 |
01070021
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIM [...]
|
LIQUIDADO |
73.830,40 |
|
30/07/2024 |
01070020
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINA [...]
|
PAGO |
11.536,00 |
|
30/07/2024 |
01070020
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINA [...]
|
LIQUIDADO |
11.536,00 |
|
30/07/2024 |
01070019
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHODE 2024 - CONTRATO Nº 20200110
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
30/07/2024 |
01070018
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200106
|
LIQUIDADO |
24.675,00 |
|
30/07/2024 |
01070017
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200111
|
LIQUIDADO |
45.337,50 |
|
30/07/2024 |
01070016
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200 [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
30/07/2024 |
01070015
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2024 - CONTRATO Nº 2020 [...]
|
LIQUIDADO |
25.100,00 |
|
30/07/2024 |
01070014
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JULHO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200108
|
LIQUIDADO |
7.125,00 |
|
30/07/2024 |
01070013
AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROL [...]
|
PAGO |
17.500,00 |
|
30/07/2024 |
01030028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010020 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO.
|
PAGO |
15.367,19 |
|
30/07/2024 |
01030028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010020 DOS RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/I.N.S.S. PARCELAMENTO.
|
LIQUIDADO |
15.367,19 |
|
29/07/2024 |
29070008
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
7.749,55 |
|
29/07/2024 |
29070008
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR DAIANE GOMES MANÇO CONFORME NF. - Nº 1986
|
EMPENHADO |
103,24 |
|
29/07/2024 |
29070007
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.150,92 |
|
29/07/2024 |
29070006
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16.03.00 [...]
|
EMPENHADO |
3.924,10 |
|
29/07/2024 |
29070006
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR ANDRESSA DOS SANTOS SETUBAL CONFORME NF. - Nº 1984
|
EMPENHADO |
161,15 |
|
29/07/2024 |
29070005
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
EMPENHADO |
20.595,90 |
|
29/07/2024 |
29070004
FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 29070003, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ- CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DA METODOLOGIA [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
29/07/2024 |
29070004
FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 29070003, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ- CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DA METODOLOGIA [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
29/07/2024 |
29070003
SAMILY COSTA DA SILVA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 29070002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ- CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DA METODOLOGIA [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
29/07/2024 |
29070003
SAMILY COSTA DA SILVA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 29070002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ- CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DA METODOLOGIA [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
29/07/2024 |
29070002
BEIJAMIRA JANUARIO MONTE
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 29070001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ- CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DA METODOLOGIA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
29/07/2024 |
29070002
BEIJAMIRA JANUARIO MONTE
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 29070001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CRUZ- CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DA METODOLOGIA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
29/07/2024 |
29070001
CLESIO SILVA FROTA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS EM PROGRAMAS MANTIDOS PELA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMRNTO SOCIAL,JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.567,00 |
|
29/07/2024 |
26070001
FRANCISCA MIQUELANE PEREIRA FIRMINO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS INTEGRAL ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26070001, PARA CUSTEAR DESPESA A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE CODIFICAÇÃO DE CAUSA BÁSI [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
29/07/2024 |
17070004
JOVENS PRODUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS, ATRAÇ [...]
|
PAGO |
56.300,00 |
|
29/07/2024 |
17070004
JOVENS PRODUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGENS, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTÊINERES, SEGURANÇAS, ATRAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
120.239,60 |
|
29/07/2024 |
03060222
MARIA NAZARE DE PAULO QUEIROZ
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP [...]
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
29/07/2024 |
03060221
ANTONIO THAYSON MARTINS FROTA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. JUNHO/2024.
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
29/07/2024 |
03060220
ELIZANDRA MOURA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A 20H JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: JUNHO/2024.
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
29/07/2024 |
03060219
FRANCISCA PESSOA DA ROCHA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO/ [...]
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LIQUIDADO |
706,00 |
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29/07/2024 |
03060214
ANTONIO ROMILSON PIRES RODRIGUES
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. JUNHO /2024.
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LIQUIDADO |
3.300,00 |
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29/07/2024 |
03060213
DENYSE KETTLYN SILVA CARNEIRO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JUNHO/2024.
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LIQUIDADO |
2.430,00 |
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