lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 18/10/2024 - 12:30:19
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
25/01/2024 19010002
MARCELO SOARES DO NASCIMENTO
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPORTE E JUVENTUDE DES [...]
LIQUIDADO 250,00
25/01/2024 19010001
MARCELO SOARES DO NASCIMENTO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 600,00
25/01/2024 19010001
MARCELO SOARES DO NASCIMENTO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 600,00
25/01/2024 18010001
ELODIR A. PEREIRA DE SOUSA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA XTZ150 CROSSER DE PLACA POU - 4835, VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA VIGILANCIA SANITARIA, JU [...]
PAGO 870,00
25/01/2024 18010001
ELODIR A. PEREIRA DE SOUSA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA XTZ150 CROSSER DE PLACA POU - 4835, VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, LOTADA NA VIGILANCIA SANITARIA, JU [...]
LIQUIDADO 870,00
25/01/2024 03010034
IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.320,00
25/01/2024 03010033
GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 2.700,00
25/01/2024 03010024
MAVILA KEYLA DA PAZ DIAS
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO.
LIQUIDADO 660,00
25/01/2024 03010021
MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.320,00
25/01/2024 03010019
FRANCISCO GEIAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 2.700,00
25/01/2024 02010221
RAFAELLE ROCHA DE AGUIAR
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 3.300,00
25/01/2024 02010220
FRANCINEIDE DOMINGOS DA SILVA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.320,00
25/01/2024 02010219
JULIANA LIMA MARTINS
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PSF MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 2.430,00
25/01/2024 02010218
JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.320,00
25/01/2024 02010217
MARIA MAYARA SAMPAIO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF MOURA FÉ VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 660,00
25/01/2024 02010209
FRANCISCA FRANCIELE CUNHA SOARES
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 660,00
25/01/2024 02010206
SANDRINE KERCIA SILVA ARAUJO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO
LIQUIDADO 660,00
25/01/2024 02010198
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DO SR. OZEAS AVELINO, EM VIRTUDE AO DE CUJUS DO [...]
PAGO 1.300,00
25/01/2024 02010193
WELLESON CHAGAS BARROS
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZE DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,
LIQUIDADO 3.300,00
25/01/2024 02010191
ANDREIA DO NASCIMENTO DE CARVALHO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAÚDE BUCAL JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.320,00
25/01/2024 02010142
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO D [...]
PAGO 2.140,00
25/01/2024 02010141
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MA [...]
PAGO 1.250,00
25/01/2024 02010141
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MA [...]
LIQUIDADO 1.250,00
25/01/2024 02010140
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
PAGO 4.860,00
25/01/2024 02010139
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO D [...]
PAGO 2.530,00
25/01/2024 02010138
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOP [...]
PAGO 3.360,00
25/01/2024 02010137
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA RECUPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE DE ISSQN RETIDO NÃO RECOLHIDO PELA EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - COELCE, [...]
PAGO 2.979,60
25/01/2024 02010136
M. VALZIRENE MARQUES - ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.
PAGO 10.800,00
25/01/2024 02010100
NAIZA BARROS SAMPAIO
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE.
PAGO 1.400,00
25/01/2024 02010015
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
PAGO 12,00
25/01/2024 02010015
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
LIQUIDADO 12,00
25/01/2024 02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
PAGO 24,00
25/01/2024 02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
LIQUIDADO 24,00
25/01/2024 02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
PAGO 2,49
25/01/2024 02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
LIQUIDADO 2,49
25/01/2024 02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
PAGO 55,00
25/01/2024 02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
LIQUIDADO 55,00
24/01/2024 15010003
SEBASTIAO GOMES PEREIRA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÕES DE TOMADAS E REPAROS EM MESAS PERTENCENTES AO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL.
PAGO 260,00
24/01/2024 15010003
SEBASTIAO GOMES PEREIRA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÕES DE TOMADAS E REPAROS EM MESAS PERTENCENTES AO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL.
LIQUIDADO 260,00
24/01/2024 02010142
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO D [...]
LIQUIDADO 2.140,00
24/01/2024 02010140
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO, RECARGAS, TROCA DE TONES E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 4.860,00
24/01/2024 02010139
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO D [...]
LIQUIDADO 2.530,00
24/01/2024 02010138
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE MARTINOP [...]
LIQUIDADO 3.360,00
24/01/2024 02010095
NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 03.01.2022
PAGO 99.605,00
24/01/2024 02010093
M J DE PAIVA NETO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVID [...]
PAGO 10.200,00
24/01/2024 02010090
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE.
PAGO 799,00
24/01/2024 02010023
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
PAGO 12,00
24/01/2024 02010023
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
LIQUIDADO 12,00
24/01/2024 02010017
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
PAGO 3.320,00
24/01/2024 02010017
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
PAGO 135,59
24/01/2024 02010017
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
LIQUIDADO 3.320,00
24/01/2024 02010017
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
LIQUIDADO 135,59
24/01/2024 02010012
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
LIQUIDADO 12,00
24/01/2024 02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
PAGO 13,76
24/01/2024 02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
LIQUIDADO 13,76
23/01/2024 22010001
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 22010001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE A [...]
PAGO 400,00
23/01/2024 22010001
FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVES DA PORTARIA N. 22010001, EM FAVOR DA SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO EDIBERTO DE SOUZA, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRATANDO DE A [...]
LIQUIDADO 400,00
23/01/2024 15010002
FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS QUE ABASTECEM OS BAIRROS COHAB E ALTO DO SÃO FRANCISCO E A LOCALIDADE RURAL DE MOLEQUE, AMBOS MANTIDO PEL [...]
PAGO 2.661,00
23/01/2024 15010002
FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS QUE ABASTECEM OS BAIRROS COHAB E ALTO DO SÃO FRANCISCO E A LOCALIDADE RURAL DE MOLEQUE, AMBOS MANTIDO PEL [...]
LIQUIDADO 2.661,00
23/01/2024 15010001
FONTENELE CONSTRUCASA EIRELI
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUB E CAIXAS 1000L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS QUE ABASTECEM OS BAIRROS COHAB E ALTO DO SÃO FRANCISCO E A LOCALIDADE RURAL DE MOLEQUE, AMBOS MANT [...]
PAGO 4.180,00

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