Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
30/08/2024 |
29080001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES DOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUND [...]
|
PAGO |
181,20 |
|
30/08/2024 |
26080005
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS PMW-3591 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MANTID [...]
|
PAGO |
11.841,63 |
|
30/08/2024 |
26080004
LINEAR LOPES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. VEICULO MPOLO VOLARE V6 MO PLACA: HYC-7612. CONTRATO Nº180 [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
30/08/2024 |
26080003
LINEAR LOPES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AO VEÍCULO VW/15.190 EOD E,HD ORE DE PLACA NUT-0749 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DES [...]
|
PAGO |
5.300,00 |
|
30/08/2024 |
26080002
LINEAR LOPES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITAS PROTETORAS DESTINADAS AOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.MPOLO VOLARE V6 V8L PLACA: [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
30/08/2024 |
22080003
G & G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO, COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ZERO KM- ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) DE CHASSIS 93ZK61LFZS8705386, DESTINADO AO SERVIÇOS MUNICIPAL DE TRA [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
30/08/2024 |
19080003
CHARLES ROBERTO GOMES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRARIA ATRAVES DA PORTARIA N.º 19080001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE CAMOCIM-CE, PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º FORUM REGIONAL DA CECOM COM A TEMAT [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
30/08/2024 |
15010009
PETTER ANDRE BENITEZ IBANEZ
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
30/08/2024 |
15010008
EMERSON DA SILVA TEOTONIO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
30/08/2024 |
15010007
FRANCISCA ELIANE LIMA FERREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
30/08/2024 |
15010004
LIVIA DE VASCONCELLOS MUNIZ
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA, DESTE MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE - CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
30/08/2024 |
13080001
T. SOUZA DE OLIVEIRA - ME
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS PRESTADOS PARA AUXILIAR A EQUIPE A EQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA PARA REALIZAÇÃO DOS RECURSOS DAS FAMÍLIA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE BLOQUEIO, SUSPENSÃO E CANCELAM [...]
|
PAGO |
9.870,00 |
|
30/08/2024 |
05080004
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE CONSUMO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
1.111,90 |
|
30/08/2024 |
05080003
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
6.317,83 |
|
30/08/2024 |
05080002
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
20.867,20 |
|
30/08/2024 |
03060086
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265.
|
PAGO |
62.591,18 |
|
30/08/2024 |
03060086
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265.
|
PAGO |
15,96 |
|
30/08/2024 |
03060086
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265.
|
LIQUIDADO |
15,96 |
|
30/08/2024 |
03060086
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EM PENHO Nº 02010265.
|
LIQUIDADO |
62.591,18 |
|
30/08/2024 |
03060081
R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAS, COLETIVAS DE IMPRENSA E ENTREVISTA DE CAMPO EM RADIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS CONTENDO MATÉRIA DE INTERESSE PUBLI [...]
|
PAGO |
19.500,00 |
|
30/08/2024 |
02050120
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
PAGO |
2.454,08 |
|
30/08/2024 |
02050120
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
PAGO |
1.279,75 |
|
30/08/2024 |
02050120
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
PAGO |
2.266,17 |
|
30/08/2024 |
02050120
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
LIQUIDADO |
2.454,08 |
|
30/08/2024 |
02050120
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
LIQUIDADO |
1.279,75 |
|
30/08/2024 |
02050120
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010007/2024 DAS TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORES FOPAG
|
LIQUIDADO |
2.266,17 |
|
30/08/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,01 |
|
30/08/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
30/08/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,01 |
|
30/08/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
30/08/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,01 |
|
30/08/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,01 |
|
30/08/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
30/08/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
30/08/2024 |
01080203
NAIZA BARROS SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022. COMP.: AGOSTO/2024.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
30/08/2024 |
01080201
FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
30/08/2024 |
01080190
FOPAG - BOLSISTA PADIN
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PADIN, CONFORME LEI Nº 460/2017, AUTORIZANDO A CONCEDER AUXILIO DESLOCAMENTO AOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.136,00 |
|
30/08/2024 |
01080188
FOPAG - APOIO AO SABER
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDAS AOS MONITORES E FACILITADORES VOLUNTÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, SELECIONADOS PARA A EXECUÇÃO COM PROGRAMA APOIO AO SABER, NOS TERMOS [...]
|
LIQUIDADO |
26.000,00 |
|
30/08/2024 |
01080081
FOPAG - PASSE LIVRE
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DES [...]
|
LIQUIDADO |
5.400,00 |
|
30/08/2024 |
01080067
S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
30/08/2024 |
01080045
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
39.222,40 |
|
30/08/2024 |
01080044
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
79.598,40 |
|
30/08/2024 |
01080043
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
10.382,40 |
|
30/08/2024 |
01080042
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIM [...]
|
LIQUIDADO |
73.830,40 |
|
30/08/2024 |
01080041
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINA [...]
|
LIQUIDADO |
11.536,00 |
|
30/08/2024 |
01080030
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200108
|
LIQUIDADO |
7.125,00 |
|
30/08/2024 |
01080029
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200106
|
LIQUIDADO |
24.675,00 |
|
30/08/2024 |
01080028
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024 - CONTRATO Nº 2020011 [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
30/08/2024 |
01080027
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024 - CONTRATO Nº 2020 [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
30/08/2024 |
01080026
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200111
|
LIQUIDADO |
45.337,50 |
|
30/08/2024 |
01080025
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA AGOSTO DE 2024 - CONTRATO Nº 202 [...]
|
LIQUIDADO |
25.100,00 |
|
30/08/2024 |
01070232
CAROLINE DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2024.
|
PAGO |
706,00 |
|
30/08/2024 |
01070231
NAIZA BARROS SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 05.09.001/2022. COMP.: JULHO/2024.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
30/08/2024 |
01070230
FRANCISCA DANIELLE OLIVEIRA BARROS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE , BEM COMO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A [...]
|
PAGO |
6.800,00 |
|
30/08/2024 |
01070205
MARIA DA PAZ DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP. JULHO/2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
30/08/2024 |
01070204
LARYSSA SOUZA AMARANTE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF SEBASTIÃO DENTISTA REFERENTE MUNICÍPIO.COMPEN. SALARIAL.JULHO/2024
|
PAGO |
2.700,00 |
|
30/08/2024 |
01070203
HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. JUNHO/2024.
|
PAGO |
2.610,00 |
|
30/08/2024 |
01070201
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
5.762,09 |
|
30/08/2024 |
01070201
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
0,12 |
|
30/08/2024 |
01070201
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050118/2024 DOS RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
0,12 |
|