lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 3886 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 12/06/2026 - 17:33:24
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
12/05/2026 01040058
SERVFORT LOCAÇÕE E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES E COMERCIAS RESIDUOS, DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ENTULHO), DE VARRIÇÃO, VOLUMOSOS, PODA E RESÍDUOS RECI [...]
PAGO 210.286,52
11/05/2026 11050004
LEONEIDA MARIA SILVA SILVEIRA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOGISTICA PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE APOIO OPERACIONAL DESTINADO A GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DOS DIRIGENTES, ALUNOS E PROFESSORES, NA I FEIR [...]
EMPENHADO 8.000,00
11/05/2026 11050003
COMERCIAL E PAPELARIA SOBRAL LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S [...]
EMPENHADO 2.907,60
11/05/2026 11050002
COMERCIAL E PAPELARIA SOBRAL LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES DA PRIMERIA INFÂNCIA DO SUAS DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊN [...]
EMPENHADO 5.889,55
11/05/2026 11050001
COMERCIAL E PAPELARIA SOBRAL LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO [...]
EMPENHADO 10.739,95
11/05/2026 09030002
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 05010012605. REFERENTE [...]
PAGO 78.554,54
11/05/2026 04050012
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010038)
PAGO 13,27
11/05/2026 04050012
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010038)
LIQUIDADO 13,27
11/05/2026 02010051
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. DESPORTO AMADOR.
LIQUIDADO 561,77
11/05/2026 02010049
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. CONSELHO TUTELAR.
LIQUIDADO 153,68
11/05/2026 02010048
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.: DESENV. SOCIAL.
LIQUIDADO 153,68
11/05/2026 02010047
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO.
LIQUIDADO 154,04
11/05/2026 02010046
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.
LIQUIDADO 1.230,43
11/05/2026 02010045
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.: SAÚDE.
LIQUIDADO 158,32
11/05/2026 02010044
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO FUNDAMENTAL.
LIQUIDADO 536,21
11/05/2026 02010043
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. ENSINO INFANTIL.
LIQUIDADO 371,67
11/05/2026 02010042
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.: EDUCAÇÃO - FME.
LIQUIDADO 157,61
11/05/2026 02010041
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.: DESENV.RURAL.
LIQUIDADO 615,40
11/05/2026 02010040
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.: URBANO.
LIQUIDADO 1.078,11
11/05/2026 02010039
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE. SEC.: ADMINISTRAÇÃO.
LIQUIDADO 2.062,20
11/05/2026 02010036
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 26,54
11/05/2026 02010036
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 26,54
11/05/2026 02010029
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 13,27
11/05/2026 02010029
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 13,27
11/05/2026 01040015
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
PAGO 8.700,00
11/05/2026 01040014
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE MAR [...]
PAGO 6.000,00
11/05/2026 01040013
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
PAGO 10.000,00
11/05/2026 01040012
FINANCE - GESTAO CONTABIL S/S
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTRATO Nº 10.0 [...]
PAGO 8.700,00
08/05/2026 27040002
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTR [...]
PAGO 6.619,68
08/05/2026 27040002
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTR [...]
PAGO 6.340,05
08/05/2026 27040001
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTR [...]
PAGO 2.859,27
08/05/2026 24040002
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTR [...]
PAGO 1.045,46
08/05/2026 24040002
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTR [...]
PAGO 1.445,48
08/05/2026 24040001
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTR [...]
PAGO 5.085,11
08/05/2026 24040001
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTR [...]
PAGO 3.437,42
08/05/2026 24040001
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CONTR [...]
PAGO 3.271,30
08/05/2026 23030005
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CON [...]
PAGO 5.108,46
08/05/2026 23030005
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CON [...]
PAGO 9.182,00
08/05/2026 23030005
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CON [...]
PAGO 12.353,46
08/05/2026 23030005
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARTINOPOLE/CE, CONFORME CON [...]
PAGO 9.352,45
08/05/2026 20040006
MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO, COM PONTO DE REFERENCIA NA PRAÇA 2 IRMÃOS E NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MOURA ZÉ, LOCALIDADE NA SEDE DEST [...]
PAGO 53.292,34
08/05/2026 20040004
MIX GESTÃO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DESTINADO A LOCALIDADE DE JAGUARAPI ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIME [...]
PAGO 11.134,86
08/05/2026 20030004
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
MEDIÇÃO 04 (AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO) DO 6º (SEXTO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPI [...]
PAGO 5.259,60
08/05/2026 08050001
J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO PRÉDIO DO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. VICENTE ARRUDA, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE BOA VISTA, ZONA RU [...]
PAGO 112.030,69
08/05/2026 08050001
J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO PRÉDIO DO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. VICENTE ARRUDA, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE BOA VISTA, ZONA RU [...]
LIQUIDADO 112.030,69
08/05/2026 08050001
J.J. LOCAÇOES E CONSTRUÇOES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO PRÉDIO DO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. VICENTE ARRUDA, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE BOA VISTA, ZONA RU [...]
EMPENHADO 112.030,69
08/05/2026 05010033
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 587,12
08/05/2026 05010033
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 587,12
08/05/2026 05010032
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 656,82
08/05/2026 05010032
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 656,82
08/05/2026 05010031
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 858,02
08/05/2026 05010031
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 858,02
08/05/2026 05010030
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 851,86
08/05/2026 05010030
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 851,86
08/05/2026 05010029
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 459,36
08/05/2026 05010029
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 459,36
08/05/2026 05010028
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 756,28
08/05/2026 05010028
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 756,28
08/05/2026 05010027
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 1.454,33
08/05/2026 05010027
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FLOAT), JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 1.454,33

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