| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/04/2025 |
04040001
CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CHICO MUNDOCA, COM A CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS) SALAS DE AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA [...]
|
EMPENHADO |
40.940,68 |
|
| 04/04/2025 |
03030088
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.845,77 |
|
| 04/04/2025 |
03030087
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
19.459,02 |
|
| 04/04/2025 |
03030084
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOP [...]
|
LIQUIDADO |
4.978,55 |
|
| 04/04/2025 |
03030083
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/ [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 04/04/2025 |
03030080
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
25.316,36 |
|
| 04/04/2025 |
03030079
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/C [...]
|
LIQUIDADO |
23.240,72 |
|
| 04/04/2025 |
03030077
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. [...]
|
LIQUIDADO |
38.284,00 |
|
| 04/04/2025 |
03030076
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPO [...]
|
LIQUIDADO |
17.563,48 |
|
| 04/04/2025 |
03030075
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVEN [...]
|
LIQUIDADO |
62.257,44 |
|
| 04/04/2025 |
03030074
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.612,75 |
|
| 04/04/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 04/04/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 04/04/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 04/04/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 04/04/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 04/04/2025 |
02010001
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 03/04/2025 |
24030001
SEBASTIAO GOMES PEREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA ATENDER A DEMANDA DOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO EM ALUSÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARTINOPOLE-CE 68 ANOS.
|
PAGO |
310,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030003
JOVENS PRODUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E TELÃO, NA FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUE PREMIA GESTORES, PROFESSORES E ALUNOS DES [...]
|
LIQUIDADO |
14.121,12 |
|
| 03/04/2025 |
14030003
GUERRA & MIRANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. COMP.: MARÇO/2025
|
LIQUIDADO |
99,00 |
|
| 03/04/2025 |
13030006
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
22.683,47 |
|
| 03/04/2025 |
13030006
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
22.683,47 |
|
| 03/04/2025 |
13030004
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.08.001/2024. .
|
LIQUIDADO |
37.753,44 |
|
| 03/04/2025 |
13030003
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N [...]
|
PAGO |
23.832,30 |
|
| 03/04/2025 |
13030003
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
23.832,30 |
|
| 03/04/2025 |
13030002
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.08.001/2024.
|
PAGO |
8.740,82 |
|
| 03/04/2025 |
13030002
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.08.001/2024.
|
LIQUIDADO |
8.740,82 |
|
| 03/04/2025 |
13030001
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.08.001/2024.
|
PAGO |
37.053,57 |
|
| 03/04/2025 |
13030001
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.08.001/2024.
|
LIQUIDADO |
37.053,57 |
|
| 03/04/2025 |
10030003
JOVENS PRODUCOES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DOS 68 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
36.605,00 |
|
| 03/04/2025 |
10030003
JOVENS PRODUCOES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DOS 68 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
36.605,00 |
|
| 03/04/2025 |
03040001
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
|
EMPENHADO |
40.008,26 |
|
| 03/04/2025 |
03030048
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 20200110
|
LIQUIDADO |
385,00 |
|
| 03/04/2025 |
03030047
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE
|
LIQUIDADO |
2.612,50 |
|
| 03/04/2025 |
03030046
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE
|
LIQUIDADO |
1.136,67 |
|
| 03/04/2025 |
03030045
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 20200111
|
LIQUIDADO |
16.623,75 |
|
| 03/04/2025 |
03030044
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 20200106
|
LIQUIDADO |
9.047,50 |
|
| 03/04/2025 |
03030043
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE
|
LIQUIDADO |
9.203,33 |
|
| 03/04/2025 |
03030040
E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E TELÃO, NA FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUE PREMIA GESTORES, PROFESSORES E ALUNOS DES [...]
|
PAGO |
17.238,70 |
|
| 03/04/2025 |
03030040
E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E TELÃO, NA FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUE PREMIA GESTORES, PROFESSORES E ALUNOS DES [...]
|
LIQUIDADO |
17.238,70 |
|
| 03/04/2025 |
03020152
JEANE SAMPAIO PEREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS ASG, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 03/04/2025 |
03020150
SOCORRO FELÍCIO MOREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
03020148
VALENTINA COSTA MAGALHÃES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.430,00 |
|
| 03/04/2025 |
03020147
MARIA NAZARE DE PAULO QUEIROZ
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 03/04/2025 |
03020146
ANTONIA MARQUES DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFER [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 03/04/2025 |
03020145
MARIA GRACIELE VIANA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 03/04/2025 |
03020144
JANETE LIMA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFEREN [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 03/04/2025 |
03020143
BELCHIOR MARQUES DAMIAO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 03/04/2025 |
03020142
ENIO RENAN MARTINS ROCHA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025 [...]
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 03/04/2025 |
03020141
MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 03/04/2025 |
03020140
ROSIELE MENDES SILVA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 03/04/2025 |
03020139
AURILEDE LOPES MOURA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 03/04/2025 |
03020138
AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
03020137
MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: FEVEREIRO [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
03020136
MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: FEVEREIRO [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
03020135
LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 03/04/2025 |
03020134
MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE FEVEREIRO [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
03020133
MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025 [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
03020132
ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. REFERENTE A FE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
03020130
CAMILA DE MATOS FONTELE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.700,00 |
|