lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 7723 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 24/10/2025 - 13:33:34
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
04/04/2025 04040001
CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CHICO MUNDOCA, COM A CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS) SALAS DE AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDO PELA [...]
EMPENHADO 40.940,68
04/04/2025 03030088
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVEN [...]
LIQUIDADO 4.845,77
04/04/2025 03030087
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
LIQUIDADO 19.459,02
04/04/2025 03030084
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOP [...]
LIQUIDADO 4.978,55
04/04/2025 03030083
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/ [...]
LIQUIDADO 500,00
04/04/2025 03030080
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
LIQUIDADO 25.316,36
04/04/2025 03030079
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/C [...]
LIQUIDADO 23.240,72
04/04/2025 03030077
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. [...]
LIQUIDADO 38.284,00
04/04/2025 03030076
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPO [...]
LIQUIDADO 17.563,48
04/04/2025 03030075
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVEN [...]
LIQUIDADO 62.257,44
04/04/2025 03030074
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
LIQUIDADO 1.612,75
04/04/2025 02010007
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 12,69
04/04/2025 02010007
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 12,69
04/04/2025 02010005
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
PAGO 12,69
04/04/2025 02010005
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
LIQUIDADO 12,69
04/04/2025 02010001
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
PAGO 12,69
04/04/2025 02010001
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
LIQUIDADO 12,69
03/04/2025 24030001
SEBASTIAO GOMES PEREIRA
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA ATENDER A DEMANDA DOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO EM ALUSÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE MARTINOPOLE-CE 68 ANOS.
PAGO 310,00
03/04/2025 17030003
JOVENS PRODUCOES LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E TELÃO, NA FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUE PREMIA GESTORES, PROFESSORES E ALUNOS DES [...]
LIQUIDADO 14.121,12
03/04/2025 14030003
GUERRA & MIRANDA LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO DE ELETROCARDIOGRAMA-ECG EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE. COMP.: MARÇO/2025
LIQUIDADO 99,00
03/04/2025 13030006
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO [...]
PAGO 22.683,47
03/04/2025 13030006
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO [...]
LIQUIDADO 22.683,47
03/04/2025 13030004
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.08.001/2024. .
LIQUIDADO 37.753,44
03/04/2025 13030003
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N [...]
PAGO 23.832,30
03/04/2025 13030003
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N [...]
LIQUIDADO 23.832,30
03/04/2025 13030002
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.08.001/2024.
PAGO 8.740,82
03/04/2025 13030002
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.08.001/2024.
LIQUIDADO 8.740,82
03/04/2025 13030001
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.08.001/2024.
PAGO 37.053,57
03/04/2025 13030001
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 12.08.001/2024.
LIQUIDADO 37.053,57
03/04/2025 10030003
JOVENS PRODUCOES LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DOS 68 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC [...]
PAGO 36.605,00
03/04/2025 10030003
JOVENS PRODUCOES LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DOS 68 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC [...]
LIQUIDADO 36.605,00
03/04/2025 03040001
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03.01.0001/25.01.
EMPENHADO 40.008,26
03/04/2025 03030048
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 20200110
LIQUIDADO 385,00
03/04/2025 03030047
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE
LIQUIDADO 2.612,50
03/04/2025 03030046
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE
LIQUIDADO 1.136,67
03/04/2025 03030045
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 20200111
LIQUIDADO 16.623,75
03/04/2025 03030044
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CONTRATO Nº 20200106
LIQUIDADO 9.047,50
03/04/2025 03030043
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE
LIQUIDADO 9.203,33
03/04/2025 03030040
E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E TELÃO, NA FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUE PREMIA GESTORES, PROFESSORES E ALUNOS DES [...]
PAGO 17.238,70
03/04/2025 03030040
E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E TELÃO, NA FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUE PREMIA GESTORES, PROFESSORES E ALUNOS DES [...]
LIQUIDADO 17.238,70
03/04/2025 03020152
JEANE SAMPAIO PEREIRA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS ASG, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 759,00
03/04/2025 03020150
SOCORRO FELÍCIO MOREIRA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF ZÉ DO RANCHO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 1.518,00
03/04/2025 03020148
VALENTINA COSTA MAGALHÃES
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 2.430,00
03/04/2025 03020147
MARIA NAZARE DE PAULO QUEIROZ
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP [...]
PAGO 759,00
03/04/2025 03020146
ANTONIA MARQUES DOS SANTOS
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFER [...]
PAGO 759,00
03/04/2025 03020145
MARIA GRACIELE VIANA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A [...]
PAGO 759,00
03/04/2025 03020144
JANETE LIMA ARAUJO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFEREN [...]
PAGO 759,00
03/04/2025 03020143
BELCHIOR MARQUES DAMIAO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 759,00
03/04/2025 03020142
ENIO RENAN MARTINS ROCHA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025 [...]
PAGO 17.000,00
03/04/2025 03020141
MARIA LUCIA PAIVA PEREIRA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 759,00
03/04/2025 03020140
ROSIELE MENDES SILVA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA DO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA CERCADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMP.: FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 759,00
03/04/2025 03020139
AURILEDE LOPES MOURA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A [...]
PAGO 759,00
03/04/2025 03020138
AURICIO MARQUES DOS SANTOS FILHO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 1.518,00
03/04/2025 03020137
MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE FREITAS
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE JAGUARAPI MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: FEVEREIRO [...]
PAGO 1.518,00
03/04/2025 03020136
MARIA DA PAZ SILVA GONÇALVES
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: FEVEREIRO [...]
PAGO 1.518,00
03/04/2025 03020135
LUCIARA CARNEIRO DE VASCONCELOS
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE BOA VISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: FEVEREIRO DE 2025
PAGO 2.700,00
03/04/2025 03020134
MARIA GESSIANE LIMA DOS SANTOS
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE FEVEREIRO [...]
PAGO 1.518,00
03/04/2025 03020133
MARIA UMBELINA ANGELIM ROCHA FROTA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADO COMO GERENTE DE UNIDADE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF FRANSQUINHA HENRIQUE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMP. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025 [...]
PAGO 1.518,00
03/04/2025 03020132
ANTONIA CRISTINA FONTENELE FEIJO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE FRANSQUINHA HENRIQUE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. REFERENTE A FE [...]
PAGO 1.518,00
03/04/2025 03020130
CAMILA DE MATOS FONTELE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 2.700,00

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