lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 7723 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 24/10/2025 - 13:33:34
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
03/04/2025 03020128
JOSSIANE THAIS LINHARES DA ROCHA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 2.700,00
03/04/2025 03020127
GABRIELLE THALITA MIRANDA FERREIRA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE ZÉ DO RANCHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. FERENTE A FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 2.700,00
03/04/2025 03020126
MARIA DAS DORES DOS SANTOS SAMPAIO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: REFERENTE A FEVEREIRO DE [...]
PAGO 1.518,00
03/04/2025 03020124
IZABEL CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE MOURA FÉ MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. REFERENTE A FEVEREIRO 2025 [...]
PAGO 1.518,00
03/04/2025 03020123
HELLEN PATRICIA BARROS ALMADA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE DR. GUARANY MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.COMP. FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 2.610,00
03/04/2025 03020122
LARYSSA SOUZA AMARANTE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF SEBASTIÃO DENTISTA REFERENTE MUNICÍPIO.COMPEN. SALARIAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 2.700,00
03/04/2025 03020120
MARIA CLEIDIANE DIAS
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 1.518,00
03/04/2025 03020119
RAYANE VASCONCELOS TAHIM
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CENTRO DE APOIO AO AUTISMO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 2.300,00
03/04/2025 03020118
ADELAIDE ESTER DOS SANTOS MELO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO CENTRO DE APOIO AO AUTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 1.400,00
03/04/2025 02010059
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 3.652,27
03/04/2025 02010059
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 3.652,27
03/04/2025 02010034
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
PAGO 12,69
03/04/2025 02010034
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
LIQUIDADO 12,69
03/04/2025 02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 12,69
03/04/2025 02010009
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 12,69
03/04/2025 02010008
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 12,69
03/04/2025 02010008
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 12,69
03/04/2025 02010001
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
PAGO 2,97
03/04/2025 02010001
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
LIQUIDADO 2,97
02/04/2025 17030002
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DO POLO CULTURAL INÁCIO PAIXÃO NETO, LOCALIZADA NA SEDE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁR [...]
PAGO 14.821,20
02/04/2025 03030067
M A DA SILVA FERREIRA ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, A [...]
LIQUIDADO 3.000,00
02/04/2025 03030066
M A DA SILVA FERREIRA ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, [...]
LIQUIDADO 3.000,00
02/04/2025 03030050
M.P. TIMBÓ LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº26.08.001/20211. REF. MARÇO/2025.
LIQUIDADO 19.941,22
02/04/2025 03030049
M.P. TIMBÓ LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MARTINOPOLE. CONTRATO Nº 26.08.001/2021. REF. MARÇ [...]
LIQUIDADO 54.846,93
02/04/2025 03030036
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO [...]
PAGO 4.380,00
02/04/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 9,03
02/04/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 9,03
01/04/2025 17030002
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DO POLO CULTURAL INÁCIO PAIXÃO NETO, LOCALIZADA NA SEDE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁR [...]
LIQUIDADO 14.821,20
01/04/2025 10030002
FRANCISCO BRENDO BERNARDINO DE LIMA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SUPRIMENTO DE FUNDOS ABERTO EM REGIME ESPECIAL COM APLICAÇÃO REGULAMENTAR DA LEI ESTADUAL Nº 9.809/73 C/C O DECRETO ESTADUAL Nº 22.448/93, DESTINADO AO CUSTEIO DE PREMIAÇÕES DESPOR [...]
PAGO 4.300,00
01/04/2025 04030002
E C PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O TEMA ?JUNTAS SOMOS MAIS FORTES?, CELEBRANDO O PODER FEMININO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
PAGO 5.939,95
01/04/2025 04030001
JOVENS PRODUCOES LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O TEMA ?JUNTAS SOMOS MAIS FORTES? , CELEBRANDO O PODER FEMININO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
PAGO 20.422,24
01/04/2025 03030053
SERVFORT LOCAÇÕE E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES E COMERCIAS RESIDUOS, DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ENTULHO), DE VARRIÇÃO, VOLUMOSOS, PODA E RESÍDUOS RECI [...]
LIQUIDADO 204.687,97
01/04/2025 03030035
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FU [...]
PAGO 142.758,00
01/04/2025 03030034
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIM [...]
PAGO 33.166,00
01/04/2025 03030033
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
PAGO 38.068,80
01/04/2025 03030032
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATEN [...]
PAGO 42.683,20
01/04/2025 03030031
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MA [...]
PAGO 10.382,40
01/04/2025 03030030
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINA [...]
PAGO 11.536,00
01/04/2025 03030016
DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SUBLOCAÇÃO DE SOTWARE E PROCESSSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS E METAS ANUAIS E ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO LEI DE DIRETRIZES ORÇA [...]
PAGO 3.500,00
01/04/2025 02010195
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE.
LIQUIDADO 799,00
01/04/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 12,00
01/04/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 12,00
01/04/2025 02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 38,07
01/04/2025 02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 38,07
01/04/2025 02010008
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 12,69
01/04/2025 02010008
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 12,69
01/04/2025 01040137
GRANGAZ LTDA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS MANTIDO PELA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MU [...]
EMPENHADO 1.089,00
01/04/2025 01040136
GRANGAZ LTDA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26 [...]
EMPENHADO 363,00
01/04/2025 01040135
GRANGAZ LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE [...]
EMPENHADO 847,00
01/04/2025 01040134
GRANGAZ LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI [...]
EMPENHADO 1.089,00
01/04/2025 01040133
GRANGAZ LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 26.12.001/23FMS.
EMPENHADO 363,00
01/04/2025 01040132
GRANGAZ LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARÍA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 26.12.001/23EDU.
EMPENHADO 242,00
01/04/2025 01040131
GRANGAZ LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 26.12.001/23ADM.
EMPENHADO 242,00
01/04/2025 01040130
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
EMPENHADO 33.273,60
01/04/2025 01040129
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
EMPENHADO 26.664,80
01/04/2025 01040128
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
EMPENHADO 124.068,80
01/04/2025 01040127
COOPERBILL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
EMPENHADO 125.869,60
01/04/2025 01040126
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE [...]
EMPENHADO 1.850,00
01/04/2025 01040125
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. CONTR [...]
EMPENHADO 3.290,00
01/04/2025 01040124
JOSE ESTACIO DE OLIVEIRA ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO, RECARGAS, TROCAS DE TONER'S E CARTUCHOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MARTINOPOLE/CE. [...]
EMPENHADO 1.800,00

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