lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 12646 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 25/11/2024 - 17:35:14
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
03/06/2024 03060025
MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - COMPETENCIA JUNHO DE 2024 - CONTRATO Nº 20200108
EMPENHADO 7.125,00
03/06/2024 03060024
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
EMPENHADO 39.222,40
03/06/2024 03060023
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATEN [...]
EMPENHADO 79.598,40
03/06/2024 03060022
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MA [...]
EMPENHADO 10.382,40
03/06/2024 03060021
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -FU [...]
EMPENHADO 189.190,40
03/06/2024 03060020
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIM [...]
EMPENHADO 73.830,40
03/06/2024 03060019
D.L CONSULTORIA, LOCAÇÕES, TRANSP. E CONST. EIRELI
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA FINA [...]
EMPENHADO 11.536,00
03/06/2024 03060018
AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORA EDUCACIONAL LTDA-E
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) CICLOS 02, 03 E 04 - E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇAO E CONTROL [...]
EMPENHADO 17.500,00
03/06/2024 03060017
F C GOMES DE PAIVA - ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL-MAC MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 133,00
03/06/2024 03060016
F C GOMES DE PAIVA - ME
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 161,00
03/06/2024 03060015
F C GOMES DE PAIVA - ME
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 112,00
03/06/2024 03060014
F C GOMES DE PAIVA - ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA - PSF MANTIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 259,00
03/06/2024 03060013
F C GOMES DE PAIVA - ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 84,00
03/06/2024 03060012
F C GOMES DE PAIVA - ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 833,00
03/06/2024 03060011
F C GOMES DE PAIVA - ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 91,00
03/06/2024 03060010
F C GOMES DE PAIVA - ME
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 84,00
03/06/2024 03060009
F C GOMES DE PAIVA - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PROPRIA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 105,00
03/06/2024 03060008
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA -
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE ART CE20241430222 COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS COM ADIÇÃO DE [...]
PAGO 99,64
03/06/2024 03060008
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA -
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE ART CE20241430222 COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS COM ADIÇÃO DE [...]
LIQUIDADO 99,64
03/06/2024 03060008
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA -
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE ART CE20241430222 COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS COM ADIÇÃO DE [...]
EMPENHADO 99,64
03/06/2024 03060007
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA -
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE ART CE20241430250 COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM DA LAGOA ANGICA DO MUNICÍ [...]
PAGO 99,64
03/06/2024 03060007
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA -
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE ART CE20241430250 COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM DA LAGOA ANGICA DO MUNICÍ [...]
LIQUIDADO 99,64
03/06/2024 03060007
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA -
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE ART CE20241430250 COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM DA LAGOA ANGICA DO MUNICÍ [...]
EMPENHADO 99,64
03/06/2024 03060006
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA -
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE ART CE20241430237 COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE [...]
PAGO 99,64
03/06/2024 03060006
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA -
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE ART CE20241430237COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE D [...]
LIQUIDADO 99,64
03/06/2024 03060006
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA -
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE ART CE20241430237COMPLEMENTAR À Nº CE20210798559 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE D [...]
EMPENHADO 99,64
03/06/2024 03060005
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO MEDICO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 7º (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE [...]
EMPENHADO 572.749,00
03/06/2024 03060004
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOL [...]
EMPENHADO 35.720,84
03/06/2024 03060003
FOLHA GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2024.
EMPENHADO 9.472,00
03/06/2024 03060002
M J DE PAIVA NETO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DAS ATIVID [...]
EMPENHADO 10.200,00
03/06/2024 03060001
FRANCISCO EULER DE BARROS SOUSA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSITENCIA TECNICA E REPAROS EM COMPUTADORES PERTENCENTE AO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 510,00
03/06/2024 02050116
S M P DA SILVA SUPORTE DE INFORMATICA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA NUVEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À [...]
PAGO 1.450,00
03/06/2024 02050115
FOPAG - PASSE LIVRE
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA PASSE LIVRE DO TRABALHADOR, DESTINADO A CONCESSAO DE AUXILIO CONDUÇÃO PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES QUE TENHA QUE SE DES [...]
PAGO 5.400,00
03/06/2024 02050114
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
LIQUIDADO 5.419,29
03/06/2024 02050104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVEN [...]
LIQUIDADO 9.703,22
03/06/2024 02050103
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
LIQUIDADO 13.907,49
03/06/2024 02050102
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/ [...]
LIQUIDADO 132,01
03/06/2024 02050101
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOP [...]
LIQUIDADO 6.147,72
03/06/2024 02050100
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
LIQUIDADO 28.330,99
03/06/2024 02050099
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/C [...]
LIQUIDADO 10.794,98
03/06/2024 02050098
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. [...]
LIQUIDADO 48.571,56
03/06/2024 02050097
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPO [...]
LIQUIDADO 5.280,05
03/06/2024 02050096
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOP [...]
LIQUIDADO 73.410,14
03/06/2024 02050025
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS PARA DIAGNÓSTICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MARTINÓPOLE/CE.
PAGO 4.794,00
03/06/2024 02050019
M A DA SILVA FERREIRA ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DO MAC - HOSPITAL, A [...]
LIQUIDADO 3.000,00
03/06/2024 02050018
M A DA SILVA FERREIRA ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORA GERENCIAL DA GESTAO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADO PARA ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA, [...]
LIQUIDADO 3.000,00
03/06/2024 02010015
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
PAGO 420,00
03/06/2024 02010015
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
LIQUIDADO 420,00
03/06/2024 02010014
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
PAGO 12,00
03/06/2024 02010014
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
LIQUIDADO 12,00
03/06/2024 02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
PAGO 4,28
03/06/2024 02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
LIQUIDADO 4,28
03/06/2024 01040218
LUANA MARIA SAMPAIO BARROS
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA/ATENDENTE JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP. MARÇO/24.
LIQUIDADO 706,00
03/06/2024 01040217
BEATRYZ SIQUEIRA CARNEIRO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PROISSIONAS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO NO PSF DA BOA VISTA DR. GUARANY. COMP. ABRIL/2024.
PAGO 3.300,00
03/06/2024 01040217
BEATRYZ SIQUEIRA CARNEIRO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PROISSIONAS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO NO PSF DA BOA VISTA DR. GUARANY. COMP. ABRIL/2024.
LIQUIDADO 3.300,00
03/06/2024 01040215
RAIMUNDO AURICELIO SAMPAIO PEREIRA JUNIOR
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ABRIL/24.
PAGO 1.500,00
03/06/2024 01040215
RAIMUNDO AURICELIO SAMPAIO PEREIRA JUNIOR
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO AO CAF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ABRIL/24.
LIQUIDADO 1.500,00
03/06/2024 01040214
REBECA PEREIRA PONTE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: ABRIL/24.
PAGO 3.100,00
03/06/2024 01040214
REBECA PEREIRA PONTE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DO POSTO DE SAÚDE SEBASTIÃO DENTISTA MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. COMP.: ABRIL/24.
LIQUIDADO 3.100,00
03/06/2024 01040213
JESSIKA ALVES MACIEL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMP.: ABRIL/24.
PAGO 2.050,00

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