lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 1761 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 31/03/2025 - 17:36:54
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
12/02/2025 02010060
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 11,14
12/02/2025 02010060
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (PASEP), EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 11,14
12/02/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 5,89
12/02/2025 02010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 5,89
12/02/2025 02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 60,00
12/02/2025 02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 60,00
12/02/2025 02010005
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
PAGO 10,00
12/02/2025 02010005
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
LIQUIDADO 10,00
12/02/2025 02010004
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 10,00
12/02/2025 02010004
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
07 - SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 10,00
11/02/2025 11020011
JOSE DION FREITAS - ME
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SR. FRANCISCA FELICIA DO NASCIMENTO, EM VIRTU [...]
EMPENHADO 3.000,00
11/02/2025 11020010
LANICE PEREIRA FROTA SAMPAIO
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 11020003, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E M [...]
EMPENHADO 100,00
11/02/2025 11020009
ANTONIA ANDREA GOMES DA PAZ
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 11020002, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E M [...]
EMPENHADO 50,00
11/02/2025 11020008
DORIS REGINA FROTA DE CARVALHO
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA N.º 11020001, PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E M [...]
EMPENHADO 180,00
11/02/2025 11020007
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO [...]
LIQUIDADO 106.171,41
11/02/2025 11020007
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MARTINOPOLE-CE, MANTIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO [...]
EMPENHADO 106.171,41
11/02/2025 11020006
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DO EDIFICIO DA SEDE DA PREFEITURA, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, MAN [...]
LIQUIDADO 68.672,80
11/02/2025 11020006
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DO EDIFICIO DA SEDE DA PREFEITURA, PERTENCENTE AO ACEVO MUNICIPAL IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, MAN [...]
EMPENHADO 68.672,80
11/02/2025 11020005
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
03º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA REDE DE ENSINO DA ESCOLA PROFESSOR JOÃO RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNI [...]
LIQUIDADO 65.812,25
11/02/2025 11020005
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
03º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA REDE DE ENSINO DA ESCOLA PROFESSOR JOÃO RICARDO, LOCALIZADA NA SEDE, PERTENCENTE AO ACEVO MUNI [...]
EMPENHADO 65.812,25
11/02/2025 11020004
H LUZ VIAGENS DE VIAGENS E TURISMO
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESERVA EMISSÕES E ENTREGA DE BILHETES E PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL NO PERÍODO DE 11 A 13/02/2025 COM DESTINO A FORTALEZA X BRASÍLIA X FORTALEZA, PAR [...]
LIQUIDADO 7.866,70
11/02/2025 11020004
H LUZ VIAGENS DE VIAGENS E TURISMO
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESERVA EMISSÕES E ENTREGA DE BILHETES E PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL NO PERÍODO DE 11 A 13/02/2025 COM DESTINO A FORTALEZA X BRASÍLIA X FORTALEZA, PAR [...]
EMPENHADO 7.866,70
11/02/2025 11020003
H LUZ VIAGENS DE VIAGENS E TURISMO
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESERVA DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHA NO ÂMBITO NACIONAL NO PERÍODO DE 11 A 13/02/205, EM BRASÍLIA, PARA O SENHORA EXCELENTÍSSIMA VICE - PREFEITA MUNICIPAL [...]
LIQUIDADO 6.739,50
11/02/2025 11020003
H LUZ VIAGENS DE VIAGENS E TURISMO
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESERVA DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHA NO ÂMBITO NACIONAL NO PERÍODO DE 11 A 13/02/205, EM BRASÍLIA, PARA O SENHORA EXCELENTÍSSIMA VICE - PREFEITA MUNICIPAL [...]
EMPENHADO 6.739,50
11/02/2025 11020002
H LUZ VIAGENS DE VIAGENS E TURISMO
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESERVA EMISSÕES E ENTREGA DE BILHETES E PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL NO PERÍODO DE 11 A 13/02/2025 COM DESTINO A FORTALEZA X BRASÍLIA X FORTALEZA, PAR [...]
LIQUIDADO 7.866,70
11/02/2025 11020002
H LUZ VIAGENS DE VIAGENS E TURISMO
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESERVA EMISSÕES E ENTREGA DE BILHETES E PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL NO PERÍODO DE 11 A 13/02/2025 COM DESTINO A FORTALEZA X BRASÍLIA X FORTALEZA, PAR [...]
EMPENHADO 7.866,70
11/02/2025 11020001
H LUZ VIAGENS DE VIAGENS E TURISMO
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESERVA DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHA NO ÂMBITO NACIONAL NO PERÍODO DE 11 A 13/02/205, EM BRASÍLIA, PARA O SENHOR EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL FRANCISC [...]
LIQUIDADO 6.739,50
11/02/2025 11020001
H LUZ VIAGENS DE VIAGENS E TURISMO
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS NA RESERVA DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHA NO ÂMBITO NACIONAL NO PERÍODO DE 11 A 13/02/205, EM BRASÍLIA, PARA O SENHOR EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL FRANCISC [...]
EMPENHADO 6.739,50
11/02/2025 02010192
ODONTOTECE ASSIST. TEC. DE EQUIP. MED.ODONTOLOGICO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DE UNIDADES DE SAUDE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATE 20% DO VALOR DA PROPOSTA PAR [...]
LIQUIDADO 7.840,00
11/02/2025 02010056
FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONSELOS SOC ADV
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18.01.001- [...]
PAGO 19.500,00
11/02/2025 02010054
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPORTE E JUVEN [...]
PAGO 2.912,17
11/02/2025 02010053
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA DE MARTINOPOLE/ [...]
PAGO 400,00
11/02/2025 02010052
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
PAGO 18.627,20
11/02/2025 02010051
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DE MARTINOP [...]
PAGO 6.395,30
11/02/2025 02010050
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS DE MARTINOPOLE/CE. CON [...]
PAGO 40.595,93
11/02/2025 02010049
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB DE MARTINOPOLE/C [...]
PAGO 10.211,20
11/02/2025 02010048
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. [...]
PAGO 11.325,90
11/02/2025 02010048
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DE MARTINOPOLE/CE. [...]
PAGO 3.470,36
11/02/2025 02010047
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MARTINOPO [...]
PAGO 22.312,48
11/02/2025 02010046
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARTINOP [...]
PAGO 75.333,81
11/02/2025 02010045
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARTINOPOLE/CE. CONTRATO [...]
PAGO 3.909,77
11/02/2025 02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
PAGO 60,00
11/02/2025 02010010
BANCO DO BRASIL SA - GRANJA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
LIQUIDADO 60,00
10/02/2025 10020006
FOLHA - SECRETARÍA DE CULTURA, ESPORTE E TURSIMO
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 5.000,00
10/02/2025 10020005
JOSE DION FREITAS - ME
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHA E VELAS, DESTINADAS A ATENDER A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELA FAMÍLIA DA SR. ARIZENE TELES DA COSTA, EM VIRTUDE AO DE [...]
EMPENHADO 3.000,00
10/02/2025 10020004
FRANCISCO FONTENELE FEIJÓ
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (HIDRAULICAS E ELETRICAS), DO POÇO PROFUNDO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL INA ARRUDA, DA LOCALIDADE [...]
EMPENHADO 1.160,00
10/02/2025 10020003
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DO CREDOR SERVFORT LOCAÇÕE E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA CONFORME NF. - Nº 5
EMPENHADO 2.351,73
10/02/2025 10020003
ILUCON - FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
09º (NONA) MEDIÇÃO DO 4º (QUARTA) ADITIVO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARTINOPOLE, CO [...]
EMPENHADO 40.439,58
10/02/2025 10020002
G M COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPERIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 5.675,70
10/02/2025 10020001
G M COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPERIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 5.624,60
10/02/2025 03020037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. PAIF/CRAS.
LIQUIDADO 508,57
10/02/2025 03020036
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. DESPORTO AMADOR.
LIQUIDADO 1.549,70
10/02/2025 03020035
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. CONSELHO TUTELAR.
LIQUIDADO 141,67
10/02/2025 03020034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
12 - SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: DE DESENV. SOCIAL.
LIQUIDADO 141,67
10/02/2025 03020032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.HOSPITAL - MAC.
LIQUIDADO 300,47
10/02/2025 03020031
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE.
LIQUIDADO 1.277,14
10/02/2025 03020030
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: DE SAÚDE.
LIQUIDADO 267,46
10/02/2025 03020029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: ENSINO FUNDAMENTAL.
LIQUIDADO 1.137,86
10/02/2025 03020028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. ENSINO INFANTIL.
LIQUIDADO 337,75
10/02/2025 03020027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, DE RESPOSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. SEC.: EDUCAÇÃO.
LIQUIDADO 180,54

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